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濮阳市劳动教育指导站2017年决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-29

目  录

第一部分  濮阳市劳动教育指导站概

一、部门职责

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 濮阳市劳动教育指导站概况

 

濮阳市劳动教育指导站是濮阳市教育局的事业法人单位,单位经费实行全额预算管理,执行的是事业单位会计制度,事业编制12人,现有在职人员10人,离休人员1人,退休人员7人。账务处理由教育局会计核算中心统一核算,各项收支实行预决算管理,严格按收支两条线管理。

一、部门职责

 

(一)认真做好学生劳动实践教育工作,带领全市中小学积极开展勤工俭学和劳动实践教育活动,为推进素质教育、提高教育教学质量、促进师生健康成长,构建平安和谐校园服务。

(二)重点抓了农村中小学劳动实践教育场所管理工作。有条件的学校组织开展学生劳动实践教育活动,提高劳动实践教育基地管理水平。继续开展劳动实践优质课评选活动,认真做好省级实践教育研究课题研讨工作。

(二)认真抓好全市中小学绿化美化工作,继续开展“花园式学校”和创建生态文明校园评选活动,共评出33所“花园式学校”,生态文明校园108所。做好校园植树绿化工作,落实全市创建国家森林城市工作任务,开展创建生态文明校园活动。

 (四)认真落实省教育厅文件精神,扎实做好校方责任保险工作,为营造平安和谐校园提供了坚实保障,逐步建立完善教育行业风险防范管理服务体系。


第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站  

 公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

168.01

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

140.37

六、其他收入

6

4.35

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

27.58

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.41

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

172.36

本年支出合计

50

172.36

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

172.36

总计

54

172.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站 

 

 

 

 公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

172.36

168.01

0.00

0.00

0.00

0.00

4.35

205

教育支出

140.37

136.02

0.00

0.00

0.00

0.00

4.35

20501

教育管理事务

140.37

136.02

0.00

0.00

0.00

0.00

4.35

2050103

  机关服务

72.78

68.44

0.00

0.00

0.00

0.00

4.35

2050199

  其他教育管理事务支出

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.58

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.58

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站

 2017年度 

 

 公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

172.36

172.36

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

140.37

140.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

140.37

140.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

72.78

72.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

67.58

67.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

27.58

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.58

27.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.82

13.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站 

 

 

 公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

168.01

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

136.02

136.02

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

27.58

27.58

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.41

4.41

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

168.01

本年支出合计

49

168.01

168.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

168.01

总计

54

168.01

168.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站

2017年度

 

 

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

168.01

168.01

0.00

205

教育支出

136.02

136.02

0.00

20501

教育管理事务

136.02

136.02

0.00

2050103

  机关服务

68.44

68.44

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

67.58

67.58

0.00

208

社会保障和就业支出

27.58

27.58

0.00

20805

行政事业单位离退休

27.58

27.58

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.82

13.82

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.77

13.77

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.41

4.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.41

4.41

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.41

4.41

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站 

 

 

 

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

146.62

302

商品和服务支出

7.58

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

50.66

30201

  办公费

1.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

16.92

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

44.29

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

8.03

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

12.95

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.77

30207

  邮电费

0.13

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.82

30211

  差旅费

1.75

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

13.22

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.60

30213

 维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.09

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.04

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.64

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.56

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.96

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

160.44

公用经费合计

7.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站

 

 

 

 

 公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.01

0.00

0.96

0.00

0.96

0.05

1.00

0.00

0.96

0.00

0.96

0.04

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市劳动教育指导站

 2017年度 

 

 公开08表

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏      次

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合      计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为172.36万元。与2016年相比,收、支总计各 增加48.66万元,增长39.33%。主要原因是办公经费不足,弥补办公经费紧张以及人员工资有所增长。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计172.36万元,其中:财政拨款收入 168.01万元,占97.48%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 4.35万元,占2.52%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计172.36万元,其中:基本支出172.36万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占 0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为168.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加44.31万元,增长35.82%。主要原因是弥补经费不足及单位职工工资有所增长。

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出168.01万元,占支出合计的 97.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.31万 元,增长35.82%。变动的主要原因是弥补经费不足以及单位职工工资有所增长。

 

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出168.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 136.02万元,占80.96%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 27.58万元,占16.42%;医疗卫生和计划生育(类)支出 4.41万元,占2.62%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.98万元,支出决算为 168.01万元,完成年初预算的169.74%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是办公经费不足。二是人员工资有所增长。其中:

1.205(类)05(款)02(项)。年初预算为91.644万元,支出决算为168.01万元,完成年初预算的183.32%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是弥补办公经费不足,教育基本支出有所增加。

2.208(类)05(款)02(项)。年初预算为7.335万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的188.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政追加预算,事业退休人员工资有所增长。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出168.01万元。与2016年相 比,增加44.31万元,增长35.82%。 变动的主要原因:办公费增加。其中:人员经费160.44万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费、离休费、退休费;公用经费 7.58 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.01万元,支出决算为 1.00万元,完成预算的99.02%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是减少公务用车使用次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.96万元,占 96.00%,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算 0.04万元,占4.00%,完成预算的80.20%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市劳动教育指导站机关、XX和XX单 位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

XX会议支出XX.XX万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出XX.XX万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。

境外业务培训支出支出XX.XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按严格要求执行。

2.公务用车购置及运行费支出0.96万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆XX台,为XX车。

公务用车运行支出0.96万元。主要用于下乡检查工作。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.01万元,下降1.14%,主要原因是严格按三公经费执行,减少公务车的使用。

3.公务接待费支出0.04万元。其中:招待县区开会人员费用。

其他国内公务接待支出0.04万元,主要用于......。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.01万元,增长38.28%,主要原因是远地方人员来开会招待费。

河南省濮阳市劳动教育指导站2017年度共接待国内来访团组1个、来访人员9人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年根据预算管理要求,我单位认真学习开展绩效管理工作,重点对项目进行绩效管理。

(三)项目绩效自评结果。

今年对整个办公费用使用管控严格,做到每一项支出有依据、有审批。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额XX.XX万 元,占政府采购支出总额的XX.XX%,其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市劳动教育指导站共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

 

 

 

 


 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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